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                   正味財産増減計算書
                平成29年 6月 1日 から 平成30年 5月31日 まで
                                                         (単位:円)

           科     目                当年度         前年度        増減    
T  一般正味財産増減の部      
  1.経常増減の部      
   (1)経常収益      
      受取会費 14.208.000 14.331.576
-123.576
       正会員受取会費 11.856.000 11.979.576 -123.576
       賛助会員受取会費 2.352.000 2.352.000 0
      事業収益 1..353.230 1.497.241 -144.011
       清掃作業指導者講習会受取受講料収益   463.551 527.931 -64.380
       清掃作業従事者研修受取受講料収益 242.918 250.361 -7.443
       貯水槽作業従事者研修受取受講料収益 646.761 718.949 -72.188
      受取補助金等 556.470 625.344 -68.874
      全国協会助成金 446.470 515.344 -68.874
      アビリンピック協力収益 110.000 110.000 0
     受取負担金 461.000 471.000 -10.000
      印刷物発行負担金 401.000 410.000 9.000
      安全大会負担金 60.000 61.000 -1.000
     雑収益 2.299.219 2.076.055 223.164
      受取利息 985 2.071 -1.086
      受取家賃収益 720.000 720.000 0
      会議室賃貸収益 35.500 60.500 -25.000
      職業訓練・品質検査受取手数料 892.456 755.524 136.932
      雑収益 650.278 537.960 112.318
     経常収益計 18.877.919 19.001.216 -123.297
   (2)経常費用
      事業費 12.294.072 13.348.593 -1.054.521
      給料手当 5.433.192 5.649.642 -216.450
      諸手当 1.413.342 1.655.595 -242.253
      退職給付費用 136.787 136.601 186
      福利厚生費 920.147 915.267 4.880
      旅費交通費 818.670 868.404 -49.734
      通信運搬費 67.579 63.269 4.310
      減価償却費建物 233.553 233.553 0
      減価償却費建物付属 59.667 66.733 -7.066
      減価償却費器具及び備品 14.422 14.422 0
     ソフトウェア償却費 27.073 81.218 -54.145
      印刷製本費 372.767 427.024 -54.257
      保険料 58.770 58.770 0
      諸謝金 656.156 751.290 -95.134
       講師謝礼 569.756 572.118 -2.362
        参加者謝金 86.400  179.172 -92.772
      諸会費 72.600 42.600 30000
      租税公課 142.350 143.700 -1.350
       固定資産税 142.350  143.700 -1.350
      図書資料費 532.557 531.855 702
      表彰費 167.960 257.440 -89.480
       表彰費 137.560  123.000 14.560
       投稿謝礼 30.400 134.440 -104.040
       講師養成費 50.000    50.000 
      会場費 223.950 511.049 -287.099
       会場費 223.950 503.225 -279.275
       消耗工具費 0 7.824 - 7.824
      教材費 268.326 197.284 71.042
      支払助成金 149.000 149.000 0
      支払利息 181.351 205.452 -24.101
      雑費 293.853 388.425 -94.572
    管理費 3.546.747 3.930.577
-383.830
      給料手当 603.688 627.738 -24.050
       職員給料 482.951 502.191 -19.240
       賃金 120.737 125.547 -4.810
      諸手当 157.038 183.955 -26.917
      退職給付費用 15.198 15.177 21
      福利厚生費 102.237 101.696 541
      会議費 120.240 130.617 -10.377
       総会費 86.540 103.817 -17.277
       理事会費 33.700 26.800 6.900
      旅費交通費 19.300 193.200 -173.900
      交際費 155.510 192.090 -36580
      通信運搬費 300.339 372.819 -72.480
      減価償却費建物 233.556 233.556 0
      減価償却費建物付属 59.672 66736 -7.064
      減価償却費器具及び備品 2.545 2.545 0
      ソフトウェア償却費 4.777 14.332 -9.555
      消耗品費 35.445 56.908 -21.463
      印刷製本費 29.700 38.340 -8.640
      光熱水料費 247.144 241.642 5.502
      賃借料 473.730 451.512 22.218
      保険料 58.770 58.770 0
      租税公課 224.428 215.010 9.418
       印紙代 10.935 0 10.935
       法人税 71.143 71.310 -167
       固定資産税 142.350 143.700 -1.350
      支払利息 181.353 205.453 -24.100
      雑費 522.077 528.481 -6.404
    経常費用計 15.840.819 17.279.170 -1.438.351
      評価損益等調整前当期経常増減額   3.037.100 1.722.046 1.315.054
      評価損益等計 0 0 0
     当期経常増減額 3.037.100 1.722.046 1.315.054
 2.経常外増減の部
   (1)経常外収益
      経常外収益計 0 0 0
   (2)経常外費用
     経常外費用計 0 0 0
      当期経常外増減額 0 0 0
      当期一般正味財産増減額 3.037100 1.722.046 1.315.054
      一般正味財産期首残高 37.606.821 35.884.775 1.722.46
      一般正味財産期末残高 40.643.921 37.606.821 3.037.100
 U  指定正味財産増減の部
       当期指定正味財産増減額 0 0 0
       指定正味財産期首残高 0 0 0
       指定正味財産期末残高 0 0 0
 V 基金増減の部
       当期基金増減額 0 0 0
       基金期首残高 0 0 0
       基金期末残高 0 0 0
 W 正味財産期末残高 40.643.921 37.606.821 3.037.100