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                   正味財産増減計算書
                平成28年 6月 1日 から 平成29年 5月31日 まで
                                                         (単位:円)

           科     目                当年度         前年度        増減    
T  一般正味財産増減の部      
  1.経常増減の部      
   (1)経常収益      
      受取会費 14.331.576 14.227.152 104.424
       正会員受取会費 11.979.576 11.875.152 104.424
       賛助会員受取会費 2.352.000 2.352.000 0
      事業収益 1.497.241 1.423.552 73.689
       清掃作業指導者講習会受取受講料収益   527.931 537.699 -9.768
       清掃作業従事者研修受取受講料収益 250.361 216.362 33.999
       貯水槽作業従事者研修受取受講料収益 718.949 669.491 49.458
      受取補助金等 625.344 596.266 29.078
      全国協会助成金 515.344 450.866 64.478
      安全大会補助金 0 35.400 -35.400
      アビリンピック協力収益 110.000 110.000 0
     受取負担金 471.000 473.000 -2.000
      印刷物発行負担金 410.000 410.000 0
      安全大会負担金 61.000 63.000 -2.000
     雑収益 2.076.055 1.357.512 718.543
      受取利息 2.071 4.165 -2.094
      受取家賃収益 720.000 720.000 0
      会議室賃貸収益 60.500 53.000 7.500
      職業訓練・品質検査受取手数料 755.524 25.000 730.524
      雑収益 537.960 555.347 -17.387
     経常収益計 19.001.216 18.077.482 923.734
   (2)経常費用
      事業費 .13.348.593 11.880.174 1.468.419
      給料手当 5.649.642 5.202.000 447.642
      諸手当 1.655.595 1.641.681 13.914
      退職給付費用 136.601 136.824 -223
      福利厚生費 915.267 995.708 -80.441
      旅費交通費 868.404 591.380 277.024
      通信運搬費 63.269 68.879 -5.610
      減価償却費建物 233.553 233.553 0
      減価償却費建物付属 66.733 74.665 -7.932
      減価償却費器具及び備品 14.422 10.195 4.227
     ソフトウェア償却費 81.218 81.218 0
      印刷製本費 427.024 380.905 46.119
      保険料 58.770 58.770 0
      諸謝金 751.290 371.1678 380.122
       講師謝礼 572.118 191.617 380.501
        参加者謝金 179.172  179.551  -379
      諸会費 42.600 62.600 -20.000
      租税公課 143.700 143.700 0
       固定資産税 143.700  143.700  0
      図書資料費 531.855 543.165 -11.310
      表彰費 257.440 236.640 20.800
       表彰費 123.000  186.440  -63.440
       投稿謝礼 134.440 50.200 84.240
      会場費 511.049 250.870 260.179
       会場費 503.225  250.870  252.355
       消耗工具費  7.824  0  7.824
      教材費 197.284 188.542 8.742
      支払助成金 149.000 147.000 2.000
      支払利息 205.452 231.954 -26.502
      雑費 388.425 228.757 159.668
    管理費 3.930.577 3.829.604
100.973
      給料手当 627.738 578.000 49.738
       職員給料 502.191  462.400  39.791
       賃金 125.547  115.600  9.947
      諸手当 183.955 182.409 1.546
      退職給付費用 15.177 15.202 -25
      福利厚生費 101.696 110.633 -8.937
      会議費 130.617 133.280 -2.663
       総会費 103.817  91.360  12.457
       理事会費 26.800  41.920  -15.120
      旅費交通費 193.200 102.660 90.540
      交際費 192.090 183.401 8.689
      通信運搬費 372.819 369.607 3.212
      減価償却費建物 233.556 233.556 0
      減価償却費建物付属 66.736 74.668 -7.932
      減価償却費器具及び備品 2.545 1.799 746
      ソフトウェア償却費 14.332 14.332 0
      消耗品費 56.908 49.926 6.982
      印刷製本費 38.340 79.613 -41.273
      光熱水料費 241.642 234.575 7.067
      賃借料 451.512 343.552 107.960
      保険料 58.770 58.770 0
      租税公課 215.010 226.363 -11.353
       印紙代 0 10.900 -10.900
       法人税 71.310  71.763  -453
       固定資産税 143.700 143.700 0
      支払利息 205.453 231.958 -26.505
      雑費 528.481 605.300 -76.819
    経常費用計 17.279.170 15.709.778 1.569.392
      評価損益等調整前当期経常増減額   1.722.046 2.367.704 -645.658
      評価損益等計 0 0 0
     当期経常増減額 1.722.046 2.367.704 -645.658
 2.経常外増減の部      
   (1)経常外収益      
      経常外収益計  0 0 0
   (2)経常外費用    
     経常外費用計 0 0 0
      当期経常外増減額 0 0 0
      当期一般正味財産増減額 1.722.046 2.367.704 -645.658
      一般正味財産期首残高 35.884.775 33.517.071 2.367.704
      一般正味財産期末残高 37.606.821 35.884.775 1.722.046
 U  指定正味財産増減の部      
       当期指定正味財産増減額 0 0 0
       指定正味財産期首残高 0 0  0
       指定正味財産期末残高 0 0 0
 V 基金増減の部    
       当期基金増減額  0 0 0
       基金期首残高 0 0  0
       基金期末残高 0 0 0
 W 正味財産期末残高 37.606.821 35.884.775 1.722.046