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                   正味財産増減計算書
                平成30年 6月 1日 から 令和 1年 5月31日 まで
                                                         (単位:円)

           科     目                当年度         前年度        増減    
T  一般正味財産増減の部      
  1.経常増減の部      
   (1)経常収益      
      受取入金金         75.000            0       75.000
      受取入会金          75.000             0        75.000
      受取会費 14.303.000 14.208.000
95.000
       正会員受取会費 11.951.000 11.856.000 95.000
       賛助会員受取会費 2.352.000 2.352.000 0
      事業収益 1..381.335 1.353.230 28.105
       清掃作業指導者講習会受取受講料収益   526.794 463.551 63.243
       清掃作業従事者研修受取受講料収益 217.626 242.918 -25.292
       貯水槽作業従事者研修受取受講料収益 636.915 646.761 -9.846
      受取補助金等 516.596 556.470 -39.874
      全国協会助成金 416.596 446.470 -29.874
      アビリンピック協力収益 100.000 110.000 -10.000
     受取負担金 449.000 461.000 -12.000
      印刷物発行負担金 391.000 401.000 -10.000
      安全大会負担金 58.000 60.000 -2.000
     雑収益 1.324.569 2.299.219 -974.650
      受取利息 1.006 985 21
      受取家賃収益 720.000 720.000 0
      会議室賃貸収益 35.000 35.500 -500
      職業訓練・品質検査受取手数料 25.000 892.456 -867.456
      雑収益 543.563 650.278 -106.715
     経常収益計 18.049.500 18.877.919 -828.419
   (2)経常費用
      事業費 11.957.860 12.294.072 -336.212
      給料手当 5.244.503 5.433.192 -188.689
      諸手当 1.532.709 1.413.342 119.367
      退職給付費用 136.802 136.787 15
      福利厚生費 965.675 920.147 45.528
      旅費交通費 666.809 818.670 -151.861
      通信運搬費 66.540 67.579 -1.039
      減価償却費建物 233.553 233.553 0
      減価償却費建物付属 53.374 59.667 -6.293
      減価償却費器具及び備品 11.470 14.422 -2.952
     ソフトウェア償却費 0 27.073 -27.073
      印刷製本費 383.950 372.767 11.183
      保険料 58.770 58.770 0
      諸謝金 306.016 656.156 -350.140
       講師謝礼 200.716 569.756 -369.040
        参加者謝金 105.300 86.400 18.900
      諸会費 42.600 72.600 -30.000
      租税公課 142.350 142.350 0
       固定資産税 142.350 142.350 0
      図書資料費 534.898 532.557 2.341
      表彰費 247.280 167.960 79.320
       表彰費 220.000 137.560 82.440
       投稿謝礼 27.280 30.400 -3.120
       講師養成費 0 50.000 -50.000
      会場費 533.976 223.950 310.026
       会場費 532.334 223.950 308.384
       消耗工具費 1.642 0 1.642
      教材費 191.698 268.326 -76.628
      支払助成金 144.000 149.000 -5.000
      支払利息 156.666 181.351 -24.685
      雑費 304.221 293.853 10.368
    管理費 3.786..222 3.546.747 239.475
      給料手当 582.722 603.688 -20.966
       職員給料 466.178 482.951 -16.773
       賃金 116.544 120.737 -4.193
      諸手当 170.301 157.038 13.263
      退職給付費用 15.200 15.198 2
      福利厚生費 107.296 102.237 5.059
      会議費 159.136 120.240 38.896
       総会費 123.496 86.540 36.956
       理事会費 35.640 33.700 1.940
      旅費交通費 86.580 19.300 67.280
      交際費 171.660 155.510 16.150
      通信運搬費 327.480 300.339 27.141
      減価償却費建物 233.556 233.556 0
      減価償却費建物付属 53.376 59.672 -6.296
      減価償却費器具及び備品 2.024 2.545 -521
      ソフトウェア償却費 0 4.777 -4.777
       備品費 150.424 0 150.424
      消耗品費 36.800 35.445 1.355
      印刷製本費 37.008 29.700 7.308
      光熱水料費 251.070 247.144 3.926
      賃借料 422.039 473.730 -51.691
      保険料 58.770 58.770 0
      租税公課 226.229 224.428 1.801
       印紙代 12.735 10.935 1.800
       法人税 71.144 71.143 1
       固定資産税 142.350 142.350 0
      支払利息 156.669 181.353 -24.684
      雑費 537.882 522.077 15.805
    経常費用計 15.744.082 15.840.819 -96.737
      評価損益等調整前当期経常増減額   2.305.418 3.037.100 -731.682
      評価損益等計 0 0 0
     当期経常増減額 2.305.418 3.037.100 -731.682
 2.経常外増減の部
   (1)経常外収益
      経常外収益計 0 0 0
   (2)経常外費用
     経常外費用計 0 0 0
      当期経常外増減額 0 0 0
      当期一般正味財産増減額 2.305.418 3.037.100 -731.682
      一般正味財産期首残高 40.643.921 37.606.821 3.037.100
      一般正味財産期末残高 42.949.339 40.643.921 2.305.418
 U  指定正味財産増減の部
       当期指定正味財産増減額 0 0 0
       指定正味財産期首残高 0 0 0
       指定正味財産期末残高 0 0 0
 V 基金増減の部
       当期基金増減額 0 0 0
       基金期首残高 0 0 0
       基金期末残高 0 0 0
 W 正味財産期末残高 42.949.339 40.643.921 2.305.418